为加强业务合同的管理,公司于5月11日至27日对贸易物流部等七个业务部合同管理和执行情况进行审计调查。通过采取座谈、查看合同台账、合同协议和票据档案、核对账目等方式,了解业务部门合同管理和执行情况。
本次审计调查是公司稽核审计职能与合同法律审核职能进行综合运用,提高企业内控管理质量的一次尝试,通过这次审计调查加强了各部门合同管理的横向交流,相互学习和探讨好的经验和做法。
在审计调查中,也发现了合同管理和执行中存在的问题,并针对问题分析原因,提出改进措施。合同审计调查为进一步规范公司合同管理,防范经营风险,保障各项业务活动的有序开展,起到了积极的促进作用。